6月23日,贛州發(fā)展集團黨委審計委員會召開2025年第一次會議。集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任楊曉斌主持會議并講話,集團黨委審計委員會成員、集團內(nèi)設(shè)監(jiān)事會專職監(jiān)事等參加會議。
會議傳達學習了全國、全省、全市審計工作會議精神以及省委、市委審計委員會會議精神,聽取了2024年度集團內(nèi)部審計工作情況及以往審計問題整改進展情況報告,審議通過了《2025年度內(nèi)部審計工作計劃》。
會議指出,過去一年,內(nèi)審工作緊密圍繞集團“兩重大一試點”,立足經(jīng)濟監(jiān)督定位,聚焦主責主業(yè),認真履職盡責,通過內(nèi)部審計、投資項目后評價和逾期項目倒查多種監(jiān)督形式,深入揭示了被監(jiān)督單位在審計整改、股權(quán)投資決策、委派代表履職、風險管理、內(nèi)部控制等方面的問題,有力有效推動了集團項目投資管理、風險防范化解、逾期項目清收等方面水平進一步提升。
會議強調(diào),要科學規(guī)范開展審計工作。認真查擺審計工作中存在的短板弱項,進一步優(yōu)化審計工作流程,力求問題定性準確、套用法規(guī)恰當、文字表述精準,以審計工作質(zhì)量提升有力助推集團制度化、標準化建設(shè),進一步突出制度的剛性約束力。要加快審計整改步伐。加強對審計整改工作的領(lǐng)導與指導,健全審計整改工作機制,壓實整改各方責任,做實整改各項措施,嚴把整改驗收程序,力求整改取得實效。要深化研究型審計。面對改革中出現(xiàn)的新情況、新問題,集團審計要探索開展以國有資本投資、國有企業(yè)改革等為課題的研究分析,取得更多的審計研究成果,發(fā)揮好內(nèi)部審計“促發(fā)展、保安全、揭風險、助反腐”的基礎(chǔ)性作用,以更高的標準、更嚴的要求、更強的責任感、更厚重的審計成果護航集團高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。